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纳税无票适从销售填错了怎么修改,增值税纳税申报表填写错误怎么改

来源:整理 时间:2023-09-09 07:26:22 编辑:税务知识 手机版

1,增值税纳税申报表填写错误怎么改

如果申报未提交,撤销后重填即可。否则,就要在以后申报期中调整。

增值税纳税申报表填写错误怎么改

2,纳税申报表已经报了但填错了想修改可以吗怎么修改

摘要 纳税人提交申报表后发现申报有误需要更正报表的,若企业未解缴税款,可通过网上申报系统提交“撤销申报表”的申请,或直接到国税大厅当面申请撤销申报。待税务机关将原申报表作废后,方可再次进行网上申报。若企业已解缴税款,纳税人需要凭税控盘、公章、正确的申报表、税务登记证副本(“一证一码”的纳税人准备好加载统一社会信用代码的营业执照)、经办人身份证到税务机关前台修改申报。 咨询记录 · 回答于2021-05-24 纳税申报表已经报了但填错了想修改可以吗怎么修改? 您好,您咨询的问题我已经看到了,我整理一下相关资料,请稍等一会儿哦~ 因为你已经申报过了,你需要向税务大厅申请修改申报,手续会麻烦些,你需要提交《申请重新申报报告》并盖上公章(说明重新报账的原因),然后,窗口人员会将你之前申报的报表作废,你就可以到系统中重新填表申报了。 希望可以帮助到您 要什么资料 要什么资料全部发过来 纳税人提交申报表后发现申报有误需要更正报表的,若企业未解缴税款,可通过网上申报系统提交“撤销申报表”的申请,或直接到国税大厅当面申请撤销申报。待税务机关将原申报表作废后,方可再次进行网上申报。若企业已解缴税款,纳税人需要凭税控盘、公章、正确的申报表、税务登记证副本(“一证一码”的纳税人准备好加载统一社会信用代码的营业执照)、经办人身份证到税务机关前台修改申报。

纳税申报表已经报了但填错了想修改可以吗怎么修改

3,小规模纳税人如何申报无票销售的收入

《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明(十)第8栏“不含税销售额”:填写应税服务的不含税销售额。第8栏“不含税销售额”=第7栏“含税销售额”÷1.03,与《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》第1栏“应征增值税不含税销售额”“本期数”“应税服务”栏数据一致。申报后到税务机关交纳或通过三方协议银行账户直接扣税。

小规模纳税人如何申报无票销售的收入

4,企业所得税网上申报数据填写错了怎么修改填错了的数据

没申报成功,可以找到填错的表,进入后直接修改。
差异部分在第三季度当期数调整

5,网上纳税申报错误了怎么办

??  增值税申报错了怎么办,找法网小编为您介绍,希望能给您提供帮助。  【增值税申报有误的处理】  一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表,到办税厅申请更正申报。小规模纳税人申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报。  【一般纳税人申报有误的处理——更正申报】  一般纳税人增值税申报有误,暂且通过更正申报的方式进行处理:一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除电子申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表后,携带盖公章的纸质申请表(包括所有附表)、《纳税申报表情况说明》以及电子申报数据,到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。  【小规模纳税人申报有误的处理——更正申报】  小规模纳税人增值税申报有误,需要重新填写正确的申报表,到主管税务机关服务厅进行更正申报。  相关知识延伸阅读:什么是增值税  增值税对在我国境内销售货物或者提供加工、修理修配劳务以及进口货物的单位和个人征收。增值税纳税人分为一般纳税人和小规模纳税人。增值税的征收范围包括销售货物、提供应税劳务、进口货物。现行增值税的征收范围侧重于销售货物。  增值税已经成为中国最主要的税种之一,增值税的收入占中国全部税收的60%以上,是最大的税种。增值税由国家税务局负责征收,税收收入中75%为中央财政收入,25%为地方收入。进口环节的增值税由海关负责征收,税收收入全部为中央财政收入。  根据《财政部国家税务总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)规定,自2009年1月1日起执行,下列按简易办法征收增值税的优惠政策继续执行,不得抵扣进项税额纳税人销售货物或提供应税劳务的计税依据为其销售额,进口货物的计税依据为规定的组成计税价格。??

6,增值税发票红字购货方和销售方填写反了怎么处理

增值税发票红字购货方和销售方填写反了,作废重新开一张正确的发票。
搜一下:增值税发票红字购货方和销售方填写反了怎么处理

7,销售方将购买方纳税识别号开错应如何处理急

是的,按新规定是由购买方到其主管税务机关办理《开具红字发票增值税专用发票通知单》的手续。
现在销售方自己开张红字增值税专用发票申请单就可以了,防伪开票系统要升级一下的。再看看别人怎么说的。

8,增值税申报销售额填错了但是银行已经扣款这还能改嘛

增值税申报表在国税交增值税时,销售额填错了,已申报,只要没有交增值税税款,就可以撤销申报。一般先与税务专管员联系,再撤销申报,重新按正确的数据申报。
银行扣款了肯定不能改了你可以在下月申报的时候把下月的申报金额写小或者写多就是两个月的合计数要正确就可以了再看看别人怎么说的。
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