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免税申报成功后怎么红冲,你好 请问下免税申报申错了 怎么办

来源:整理 时间:2023-09-03 21:21:22 编辑:税务知识 手机版

1,你好 请问下免税申报申错了 怎么办

联系主管税务机关修改报表
是什么内容错呢?一般的错误可以通过人工调整表进行调整,包括红字调整,请与你的退税专管员联系。

你好 请问下免税申报申错了 怎么办

2,免税收入填报后可以红冲吗

可以更正申报或者作废后重新申报

免税收入填报后可以红冲吗

3,出口退税系统中免税产品上月出口金额填错了这个月做单证收齐

如果只是免税系统输错了,在这个月要做红冲输入,然后再按正确的输入就可以。希望能帮助到你!
需要冲红的,先把出口日期错误的数据收齐,然后冲减这个出口日期错误的数据,再录入出口日期正确的数据。

出口退税系统中免税产品上月出口金额填错了这个月做单证收齐

4,生产企业退税申报系统怎么做红冲

在退税系统中的基础数据采集项下:生成出品货物冲减明细中将以前的错的冲红.,然后在出口货物明细录入中修改序号,再重新按正确的录入。
出口退税系统中上月出口日期填错了,是不能通过预申报的,不需要红冲的,只要重新申报就可以了。

5,1已到税局专管员那申请了冲红字发票多久可以那到红冲发票

我们这里当时就拿到了。是在纳税服务大厅办手续,你找专管员干什么?也可能专管员能帮你办成,那你就多催催他吧。
增值税红字发票是标准名称,红冲是的口头的或习惯上的叫法,是从原来手工开的红冲发票(用红色的复写纸开具的发票)叫过来的。

6,你好我上月把免税收入填成免抵退收入申报了然后怎么更改

这个15栏是收到退税批准书的月份应该申报的应退税额,如果当月忘记了只能在下月做了,也影响不到实际退税款的审批转入,如果国税查到了是要说话的,因为这可要影响到当月是否要交纳增值税的计算的,查不到就算的,也不要太在意了,下次注意就行了。
免税销售额是不用缴纳增值税的获得相干的进项夜不能抵扣2.免抵退是针对生产企业、外贸企业出口退税,实行的纳税申报方式免是免除出口商品销项税额,抵是抵减内销商品销项税额,退是出口退税额》内销应纳税额,可以申请退税

7,申报成功缴完税的还可以冲红吗税率填写错了

不可以通过冲红方式来处理,正确的方法是: 纳税人提交申报表后发现申报有误需要更正报表的,若企业未解缴税款,可通过网上申报系统提交“撤销申报表”的申请,或直接到办税服务厅当面申请撤销申报。待税务机关将原申报表作废后,方可再次进行网上申报。征期内发现错误,撤销后需要重新下载表,若网上不能撤销或企业已解缴税款,纳税人需要凭税控盘、公章、正确的申报表、税务登记证副本(“一证一码”的纳税人准备好加载统一社会信用代码的营业执照)、经办人身份证到税务机关办税服务厅修改申报。
或许可以。

8,外贸企业出口退税申报系统要做红字冲减该怎样录入生成数据

应该在系统进入后“基础数据采集”里,“生成出口货物冲减明细”点进去以后可以查到你以前录如的出口货物明细,找到你要冲减的那比 选中 点上面(和保存、修改什么的在一块的按扭)的冲减 然后操作就可以了。冲减成功后在“出口货物明细录入”里面可以找到。如果里面涉及到商品出口代码升级(升级前后商品代码改变)的话可以在“出口货物明细录入”中修改。补充:生成的数据和平时申报在一起就可以,比如你要在12月冲减,那你把他放到12月的出口货物里面就可以 不用单独申报的 我们是每月的5号到12号申报 应该没什么问题 如果还不放心 可以早点做出来考到盘上带到税务局让他们给看看 有什么改动的话也还来得及。试试吧。
文章TAG:免税申报成功后怎么红冲免税申报成功

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