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金税盘发票怎么填写,金税盘如何填写开票申请

来源:整理 时间:2024-05-10 01:38:16 编辑:税务知识 手机版

1,金税盘如何填写开票申请

开票申请应该在另一个软件里面,不在开票系统里面

金税盘如何填写开票申请

2,金税盘如何开发票

付费内容限时免费查看 回答 自助缴费不能开开发票只能电脑、登录金税盘版开票系统。登录的时候一定要注意不要输错密码,如果输错密码就会锁死,需要到税务局解锁;二、选择开具专票还是开具普票。目前我们常见的发票就是专票和普票,注意不要选错;三、核对好购货方的相关资料。如公司名称、公司税号、地址电话和银行的开户名称及账号,在这里要特别注意,不要把公司名称和税号开错了。四、打印出发票。打印的时候要注意,要选择针式打印机,因为发票好几联,需要通过针式打印机一次性打印成型。

金税盘如何开发票

3,购买税控盘开增值税专用发票已认证怎样填写凭证

自己搜索下财税(2012)15号文件就可以了,有明确的会计分录和税务报表填写。

购买税控盘开增值税专用发票已认证怎样填写凭证

4,如何使用金税盘打发票

付费内容限时免费查看 回答 您好,我是百度平台合作律师,已经收到您的问题了 您可以和我再详细说明一下情况,我好给你专业的法律建议。 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单项,系统弹出“发票号码确认”提示框点击 “确认”按钮,系统弹出“增值税专用发票填开”窗口客户编码库中取数据。点击“名称”或“纳税人登记号”编辑框右侧的按钮,便弹出“客户选择”窗口,选取一个客户并双击,则本条客户信息便写入发票界面的购方信息栏。填写商品信息:不带清单和折扣的发票:1.点击“商品名称”编辑框右侧的按钮,便弹出“商品编码选择”窗口,用户可从中选取一种商品,然后双击之或点击工具条上的“选择”按钮,则本条商品的名称、规格型号、单位、单价和税率等信息便写入发票界面的商品信息行。其中“单价”数值可以修改,“税率”可从下拉框中选择“17%、13%、11%、6%、4%、3%、海洋石油”等税率。海洋石油版发票只能通过此处选择“海洋石油”税率来开具。2.在“数量”一栏填写销售本商品的数量,然后按“回车”键,系统会自动计算出金额、税额和价税合计金额。 您好,请问您这边还有其他需要我帮助的吗?有的话都可以说的哦,我很乐于帮您解决任何问题哦。 如果我的回答让您觉得满意的话,可以采纳后赞,或是点开我的头像关注我,以便后续有问题可以随时对我发送咨询哦。感谢您的咨询,祝您生活愉快! 更多3条 

5,税控盘开发票怎样填写增值税申报表

值税查补未开发 票申报表的填报,如果是自查或纳税评估,那么就填写在附表一中的未开发 票栏中。
网上申报时导入销项发票,报表会自动生成。

6,金税盘怎么录入新发票

付费内容限时免费查看 回答 您好,我是百度平台的律师,已经收到您得问题了,您这边具体什么情况?详细说说,方便我给您更好得解答哦。 1.首先我们打开“金税盘”,然后依次选择点击“发票管理”——“发票领用管理”——“网上领票管理”——“领用发票”。 2.然后我们再依次选择点击“查询发票”——“发票下载”。 3.最后,会弹出“从网络读入新购发票”的对话框,在这个对话框里面会显示发票的信息,我们单击“确定”就可以了。 1、税务处理:《关于增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税税额有关政策的通知》规定:增值税纳税人2011年12月1日以后初次购买增值税税控系统专用设备(包括分开票机)支付的费用,可凭购买增值税税控系统专用设备取得的增值税专用发票,在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),不足抵减的可结转下期继续抵减。增值税纳税人非初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用,由其自行负担,不得在增值税应纳税额中抵减。2、财务处理:根据《营业税改征增值税试点有关企业会计处理规定》增值税一般纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,应在“应交税费——应交增值税”科目下增设“减免税款”专栏,用于记录该企业按规定抵减的增值税应纳税额。3、会计处理:按税法有关规定,小规模纳税人初次购买增值税税控系统专用设备支付的费用以及缴纳的技术维护费允许在增值税应纳税额中全额抵减的,按规定抵减的增值税应纳税额应直接冲减“应交税费——应交增值税”科目。 更多3条 

7,税控盘发票在报增值税时怎么填填在那张增值税表上最好有图 搜

在附表一销售情况表,上面有个数据准备区,点进去后,点击全部导入就可以了!
就是指增值税专用发票和增值税普通发票。多指专用发票。因为现在增值税专用发票都是通过税控装置开具。具有防伪的功效。

8,金税盘开票流程

金税盘:发票开具流程一、登录开票系统:二、系统左上角的“发票管理”模块内,点击“发票填开”:根据您的需要选择增值税专用发票填开或者增值税普通发票填开:三、双击选择发票卷:四、认真核对即将填开发票的发票号码:同时,拿出与其号码一致的纸质发票准备打印。五、发票开具页面内,显示如下:请依次填写发票相关内容。购买方信息填写1.第一次开具时,建议上方设置“客户—自动保存”:2.购买方信息第一次录入,直接输入相关内容:小提示:如果客户信息如果已经输入客户编码,只需输入名称部分内容既可带出,也可以点击后方图标选择:可以参考如何添加常用的客户编码?3.填写完成:票面内容填写1.根据需要,输入需要开具的发票票面内容,例如,货物或应税劳务、服务名称、不含税金额等相关信息:规格型号、单位、数量,根据您开票的内容,按需要填写。(规格型号没有可以不填写)一般情况下,建议先输入不含税金额,再输入数量,系统自动推算单价。2.假设开具内容为“生菜”,已经输入过商品编码的直接选择即可。可以参考如何添加常用的商品编码?3.上面一行点击“价格”,转换含税、不含税标志:注意金额显示含税、不含税!建议多在不含税显示的界面下开具。(按个人习惯选择,两种均可。)免税特殊举例:4.一张发票开具较多内容,可以点击上方清单,跳转“清单填开”界面:清单填写完成,返回发票界面:5.如果您的开票行次较少不需要清单,填写完成显示如下:注意税率和内容的匹配!备注栏:根据您的需要自行填写。可以参考发票备注栏收款人、复核信息填入:据实填入即可。全部内容填写完成。六、发票内容再次核对,选择发票号码一致的纸质发票进行打印,点击左上角的“打印”:点击“打印”,打印纸质发票:打印发票即可。发票按票号顺序使用,发票开具后,纸质发票一定要打印出来!纸质发票上,记得加盖发票专用章!

9,江苏增值税普通发票金税盘开票备注怎么填

鼠标直接移动到备注栏填写即可。
金税盘版开票软件,更换增值税普通发票开票人,需要以管理员身份登录开票软件,然后系统维护,操作员管理,添加新操作员并授权,然后以新增加的开票员登录开票软件,再开发票就是新的开票人了。

10,金税盘上个月开的发票在税务系统上怎么填

进入开票系统--点击“抄税处理”--点击“发票资料”--选择条件(包括:发票种类、选择月份、所属税期)--选择“查询选项”(包括增值税专用发票汇总表、增值税专用发票正数发票清单、增值税专用发票负数发票清单、增值税专用发票正数发票废票清单、增值税专用发票负数发票废票清单,增值税普通发票汇总表等)--选择发票汇总表--点击“打印”就可以了。
税务发票开超额,应该去税务局办理超定额的发票补税,税务局会给一张单子的,单子上列明了发票号码,开具金额,不含税金额,填好了后让专管员员审核,审核后去办税大厅办理税款扣款,即补税。  如果已经办理银税协议的(也就是你有银行卡可以直接用来在税务局缴税的协议),可以直接扣款,不用去银行。  如果没有办理协议的,那就要到税务局开出税收缴款书,亲自到银行去缴税。

11,如何填开增值税发票

  首先说明,增值税现在没有手写的,都是打印的。  防伪税控之简要流程  开局增值税发票  (一):系统设置  1. 初始化禁做,第一次安装时使用。  2. 税务信息,名字和税号不能修改,银行账号,输入一个号码后输第二个时需回车。  3.商品只能先录入商品编号后选入,客户编码可直接输入也可选入;商品税目(需有),简码(可有可无);单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户,输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退出,不点右上角的差号。  (二):发票管理  1. 发票领用:购买(带IC卡)--读入开票系统(买错发票需退回IC卡发票号)。注意:购买时需持报表和IC卡等(国税局决定);读入时若失败,原因:未插IC卡;IC卡中无领购的发票;发票流水号已经读走(点发票填开,看有没有发票);金税卡已到锁死期。  2. 发票退回:只有因国税局错买了发票才能使用此项。  3. 开具发票:确认发票代码和号码;金税卡日期如错误,应携带IC卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税率,只能开八行商品;开完发票,打印即保存了;销方信息:银行账号可多个。  4. 发票修复:发票修复后,所有发票无法打印(从金税卡到硬盘)。发票查询:发票开具管理  a. 查询打印时,点第一窗口的打印。  b. 山东省清单打印选套打。  c. 发票复制:选中行--选项。 注意:复制过来的商品可修改。  5. a.开局带销货清单的发票:如果商品行多于八行,需开清单;先确认含不含税;只能在清单上写商品,发票上不写商品;清单一张可打十二行。  b. 开局带折扣的专用发票 :01. 带清单:清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣;但发票上只显示一行折扣栏(不管是不是同种折扣)。 02. 不带清单:选中商品行、点折扣,其折扣行数是指选中行及上面几行;折扣行只能删除不能修改;商品行与折扣行之间不许加入信息,折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣,但总金额不可加折扣。  c. 开局负数发票:商品与客户都不用填写,且有退回之正数发票;隔月发票需冲红。冲一部分的,需对方国税局退货证明,用减号重新输入(单位为正),找不到明细,需手工输入,需保存点打印按钮。  d. 作废专用发票: 01. 当月发票可以作废,隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。  (三):抄税报税  每月1号至10号,超期罚款。(需持IC卡和报表)。  1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡(大约一分钟,每月一号不能开票需抄税。) 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意:IC卡内必须无报税信息,若有先报税,后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票,可同时读入发票。  2. 打报表(每月一次)。即第三模块/标题栏(第三条)-发票资料查询打印-或-发票资料 。  3.报表类:发票资料统计;月度统计即月汇总表(增值税销售情况);工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。  (四):注意事项  1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡;修改其余的时钟、开分机等,只带IC卡。
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