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机打假发票怎么弄,机打发票怎样装发票

来源:整理 时间:2024-09-14 10:37:30 编辑:税务知识 手机版

1,机打发票怎样装发票

可以选择平推,就是从前面平着推进去。也可以选择链式,就是从后面把发票两边的小洞和打印机的齿对齐

机打发票怎样装发票

2,机打发票怎么开教程

机打发票操作流程1.点击“发票管理” _》“填开发票”。2. 点击“选择发票卷进入发票填开”,即可看到已有的发票卷信息,包括发票名称、发票代码、起止发票号码、剩余张数、领购日期。3. 点击相应的发票卷,系统提示要填开的发票名称、发票代码、发票号码,确认后进入发票填开界面。4. 输入客户名称和商品名称时,会自动匹配系统中已有的信息,可直接选择输入。5. 数据录入完成后,点击“发票保存”,系统提示是否保存当前发票信息,点击“确定”后,系统保存发票信息,提示用户将发票在打印机中放置好,点击“确定”后打印。6. 填开发票时输入的客户名称和商品名称,系统均会自动保存,下次输入时可自动显示相关名称。

机打发票怎么开教程

3,如何识别广东地区的机打假发票国税和地税的有分的哦

国、税的机打发票还是主要以在他们官网上查为准.地税机打发票我知道它主要用黑白水印纸,税微为白水印,GDLT为黑水印,右上角发票代码号码第六第七为一定是当年的年份,例如今年打的发票,一定是12,我就有看到有人收过其他号码的.

如何识别广东地区的机打假发票国税和地税的有分的哦

4,机打的普通发票怎么验旧为什么我提交上去的验旧不了显示的是

普通的机打发票一般是每月月末时进行报验,对这月总开票数进行一个汇总,那样会形成一个EXCEL表格,很清楚
不太清楚你说的是什么意思。发票“验旧换新”即发票主管税务机关查核已填用的发票合格后,方可购买新的发票。

5,机打发票怎么开教程

机打发票操作流程1.点击“发票管理” _》“填开发票”。2. 点击“选择发票卷进入发票填开”,即可看到已有的发票卷信息,包括发票名称、发票代码、起止发票号码、剩余张数、领购日期。3. 点击相应的发票卷,系统提示要填开的发票名称、发票代码、发票号码,确认后进入发票填开界面。4. 输入客户名称和商品名称时,会自动匹配系统中已有的信息,可直接选择输入。5. 数据录入完成后,点击“发票保存”,系统提示是否保存当前发票信息,点击“确定”后,系统保存发票信息,提示用户将发票在打印机中放置好,点击“确定”后打印。6. 填开发票时输入的客户名称和商品名称,系统均会自动保存,下次输入时可自动显示相关名称。

6,机打发票如何使用

不是这样的,安装软件要税所那边来帮你的,不能随便安装的,你是一般纳税人吗,你先打电话给税所,如果你不知道电话,打12366也可以。
可以将发票复印好,剪成发票大小试打,调好后再用真发票打印,发票开具后可多次打印的。

7,机打发票步骤

一共有九个步骤。1.打开税局官网,点击“软件下载”。2.点击“软件下载”,下载“电子(网络)发票应用系统” ,并进行安装,安装好后,打开桌面的“电子(网络)发票应用系统”。3.打开桌面的“电子(网络)发票应用系统”后,输入用户名、密码,点击“登录”。4.点击“登录”后,进入到开票系统。页面正中间,会显示:发票名称、开票类型、单张限额、核定数量、剩余数量,点击操作下面的“开具”。5.点击操作下面的“开具”后,进入到发票填开界面,选择付款方类型、输入付款方名称、付款方纳税识别号。6.输入付款方信息后,输入开票内容。7.输入开票内容后,点击页面左下角的“开票人”后面的搜索图标。8.点击页面左下角的“开票人”后面的搜索图标后,页面会弹出“用户重命名”对话框,在姓名处填写自己的名称。9.在姓名处填写自己的名称后,点击页面上方的“开具”,发票即开具完成了。

8,如何机打大头小尾发票

将发票联次分开打,发票联和抵扣联的金额开的大一点,记账联的金额开的小一点,这样企业可以少交税,对方又可以多抵扣,被查到后果很严重的。。
所谓“大头小尾”是指发票填开人将复写发票分联分别填写,发票或付款报销联开大金额,而存根联、记账联则开小金额。

9,通用机打发票怎么查验真伪

如何识别真假发票第一,从发票质量上鉴别一是看发票纸质,假发票一般纸质较差;二是看发票印刷,假发票一般字体颜色淡且有虚影;三是看发票监制章,假发票监制章线条颜色艳红且中间有虚点;四是看菱形水印,假发票里面的水印通过光线看时SW标志模糊,不清晰。第二,从代码鉴别目前,我国每份发票一般都有独特的12位代码,每位数字代表不同的含义:第1位是国地税代码(1-国税、2-地税)。第2-5位是发票监制单位所在地区行政区划代码前4位。第6-7位是印制发票年度数字。第8位是行业代码,国税有工业、商业等,地税有交通运输业、建筑业、娱乐业、服务业等。第9位是发票格式代码,标明手工、机打、定额、有奖等发票格式。第10-12位是省级税务机关自行编制的年度内印制批次代码。拓展资料当发票代码编排存在以下几种情况时,可认定为虚假发票:一是国地税发票混用,如购买的办公用品应使用商品销售发票,若使用地税发票应为虚假发票,餐饮发票如用国税发票,也属于虚假发票;二是地域代码不符,如发票的地域代码与发票章上的地域名称不能对应,应属于虚假发票;三是年份代码差别大,如果2013年还用2010年印刷的发票,基本可以判断为假票;四是行业代码不符,如发票代码说明是工业企业所用,而发票盖章是商业企业,那么该发票就可能是假票。第三,从发票密码覆盖层鉴别常用的发票都有密码覆盖层,真发票密码覆盖层背面有重叠“8”字码,刮涂的时候比较轻松,容易刮出下面的数字,假发票则没有,而且覆盖层非常难刮,有时还有可能将发票刮漏。第四,从机票印刷序号和验证码鉴别假机票近些年,由于机票代售点开办门槛较低,造成假机票使用泛滥,多数假机票也是从航空售票点取得,纸张质地,制作精致程度与真票无异。但是,真机票右上角印刷序号后4位数字与左下方“验证码”数字相同,若它们不一致则为假票,印刷序号连号说明是同一时间段打印的机票,如果出现大量的印刷序号连号而报账时间不同,那很可能是假票。

10,机打税务发票怎么开

用发票打印机开呀
先安装税务的开票软件后,就可以开具
按税务发票的不同种类,根据你的需要安装相应的税务发票软件系统。如果你们是一般纳税人企业,开增值税发票,(新增加的客户,根据税务局的要求,先让你的客户方提供那五证:税务登记证幅本,一般纳税人资格证书,营业执照幅本,开户许可证,组织机构代码证,还有开票资料)根据这些在开票系统中添加客户的具体信息,就可以开票了。

11,机打发票怎么申请流程

1、如果是开具正数专用发票流程:首先,要打开电脑,点击进入系统,点击发票管理,点击发票开具管理,点击发票填开,点击发票号码确认,点击进入专用发票填开界面,填写购货方信息和商品信息,最后打印发票。2、开具带销货清单的专用发票开具流程:操作同上,但增加一点,填写购货方信息的时候,点击“清单”按钮,进入销货清单填开界面,填写各条商品信息,点击退出返回发票界面,打印发票,已开发票查询中查询,打印销货清单。资料拓展:基本内容各种类型的机打发票开票系统,统称为机打票。在计算机中安装1个开票软件,并连接相对应的打印机装置,即可完成开票操作。多应用于税务系统开票,餐饮,酒店,客房开票等。打印机多配置为针式打印机。随着防伪税控“一机多票”系统的广泛实施,税控收款机的全面推行,普通发票管理在现代信息技术支撑下日臻完善。但是仍有部分纳税人既不在金税工程的覆盖范围之内,也不在税控收款机的推广之列。为了实现普通发票的全面税控管理,更好地发挥它的以票控税的作用,迫切需要一种简便易行,适合这部分用户特点的解决方案。为了满足这个需求,适应这一形势,我们凭借多年的税控管理经验和技术积累,并结合普通发票管理特点和用户操作习惯,最终形成并实现了结构严密、功能齐全的普通机打发票开具解决方案。国家税务局的通用机打发票是属于增值税普通发票的,国税的征税范围是增值税为主要税种的。1.国税的机打发票是适合于增值税的小规模纳税人使用,属于增值税普通发票的一种,但是发票的版式和增值税一般纳税人的增值税普通发票不同。2.国税通用机打发票使用的是开票软件,严格来讲不属于税控系统,常用于小规模纳税人。营改增后,新增加的货物运输增值税专用发票,其没有对应的货物运输增值税普通发票,虽然也是一般纳税人,其开具普通发票时使用的是国税通用机打发票。3.增值税普通发票,与增值税专用发票共一个税控系统,常用于一般纳税人。除以上不同外,对于收票方(购买方)来说,效果是一样的,都属于不能抵扣的国税普通发票。

12,国税机打发票详细操作步骤

是的
开发票 1. 点击“发票管理” –》“填开发票”。 2. 点击“选择发票卷进入发票填开”,即可看到已有的发票卷信息,包括发票名称、发票代码、起止发票号码、剩余张数、领购日期。 3. 点击相应的发票卷,系统提示要填开的发票名称、发票代码、发票号码,确认后进入发票填开界面。 4. 输入客户名称和商品名称时,会自动匹配系统中已有的信息,可直接选择输入。 5. 数据录入完成后,点击“发票保存”,系统提示是否保存当前发票信息,点击“确定”后,系统保存发票信息,提示用户将发票在打印机中放置好,点击“确定”后打印。 6. 填开发票时输入的客户名称和商品名称,系统均会自动保存,下次输入时可自动显示相关名称。

13,机打的增值税发票怎么开

首先说明,增值税现在没有手写的,都是打印的。防伪税控之简要流程开局增值税发票(一):系统设置#1. 初始化禁做,第一次安装时使用。#2. 税务信息,名字和税号不能修改,银行账号,输入一个号码后输第二个时需回车。#3.商品只能先录入商品编号后选入,客户编码可直接输入也可选入;商品税目(需有),简码(可有可无);单价应在开具发票时直接输入;地址电话银行账户,输入时需从编辑器中输入;保存时点左上角退出,不点右上角的差号。(二):发票管理#1. 发票领用:购买(带IC卡)――读入开票系统(买错发票需退回IC卡发票号)。注意:购买时需持报表和IC卡等(国税局决定);读入时若失败,原因:未插IC卡;IC卡中无领购的发票;发票流水号已经读走(点发票填开,看有没有发票);金税卡已到锁死期。#2. 发票退回:只有因国税局错买了发票才能使用此项。#3. 开具发票:确认发票代码和号码;金税卡日期如错误,应携带IC卡到国税局授权修改;商品信息中注意含不含税;一张发票只能一种税率,只能开八行商品;开完发票,打印即保存了;销方信息:银行账号可多个。#4. 发票修复:发票修复后,所有发票无法打印(从金税卡到硬盘)。发票查询:发票开具管理a. 查询打印时,点第一窗口的打印。b. 山东省清单打印选套打。c. 发票复制:选中行——选项。 注意:复制过来的商品可修改。#5. a.开局带销货清单的发票:如果商品行多于八行,需开清单;先确认含不含税;只能在清单上写商品,发票上不写商品;清单一张可打十二行。b. 开局带折扣的专用发票 :01. 带清单:清单中的每行都可加折扣或多行统一折扣;但发票上只显示一行折扣栏(不管是不是同种折扣)。 02. 不带清单:选中商品行、点折扣,其折扣行数是指选中行及上面几行;折扣行只能删除不能修改;商品行与折扣行之间不许加入信息,折扣行算一行;每行或多行商品可加折扣,但总金额不可加折扣。c. 开局负数发票:商品与客户都不用填写,且有退回之正数发票;隔月发票需冲红。冲一部分的,需对方国税局退货证明,用减号重新输入(单位为正),找不到明细,需手工输入,需保存点打印按钮。d. 作废专用发票: 01. 当月发票可以作废,隔月的需冲红。 02. 谁开谁作废。 03. 点击作废按钮。 04. 已报税的发票不能作废只能冲红。(三).抄税报税:每月1号至10号,超期罚款。(需持IC卡和报表)。#1. 抄税流程: 01. 抄税写IC卡(大约一分钟,每月一号不能开票需抄税。) 02. 销项报表打印。 03. 持IC卡和报表到大厅报税。注意:IC卡内必须无报税信息,若有先报税,后抄税;若抄税时IC卡上有新购发票,可同时读入发票。#2. 打报表(每月一次).即第三模块/标题栏(第三条)-发票资料查询打印-或-发票资料 。#3.报表类:发票资料统计;月度统计即月汇总表(增值税销售情况);工具栏发票资料统计年度统计即年汇总表。发票资料统计----领用存表。#4.金税卡管理---状态查询:最大限额十万;抄税起始日变下一个月的…..。(四).注意事项:#1. 若改单位名称或税号时需持IC卡和金卡;修改其余的时钟、开分机等,只带IC卡。#2. 首次打印发现字体太长:我的电脑――打印机――默认打印机驱动程序――右单击属性――祥细资料――后台打印设置――数据格式选择RAW。
要经过专业培训取得开票资格才能开票
与普通的发票一样 把名头和纳税人识别号都填写上 写上你们要交的或者是代扣的相关税率 写上金额 打印就行了 就会自动生成发票了
自2004年12月1日起,增值税一般纳税人购置税控收款机所制服的增值税税额(以购进税控收款机取得的增值税专用发票上注明的增值税税额为准),准予从企业当期的销项税额中抵扣。另外,依据新政策规定,纳税人取得的通过税控专用机所开具的专用发票,应在90日内到税务机关进行认证,并在认证的当月进行税收抵让,否则不予抵让。
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