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电子税务局申报年月怎么填,电子发票年度申报表怎么弄

来源:整理 时间:2024-12-17 16:50:34 编辑:税务知识 手机版

1,电子发票年度申报表怎么弄

具体流程如下。功能操作:登录电子税务局,通过登录后首页“我的待办”下进入申报界面,或点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”—“增值税及附加税费申报”—“增值税及附加税费一般纳税人申报”进入申报界面。 报表填写指引。点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”,左侧功能菜单—“增值税及附加税费申报”—“增值税及附加税费一般纳税人申报”—“报表填写指引”,查看报表填写顺序及注意事项。增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)点击“我要办税”—“税费申报及缴纳”,左侧功能菜单—“增值税及附加税费申报”—“增值税及附加税费一般纳税人申报”—“增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用)”按钮说明:保存:在申报表各数据确认无误后,点击此按钮,数据即被保存,此报表填写完毕。保存成功显示“报表保存成功!”。

电子发票年度申报表怎么弄

2,年度申报怎么申报

法律分析:第一步,登录当地的电子税务局,国地税的税盘都可以登录,密码也是使用税盘的密码。第二步,点击首页导航栏的“我要报税”-“我要申报”,季度申报企业所得税时是和其他税种一起申报的,在“综合申报”中进行。第三步,信息扫描验证通过之后,先申报企业季度资产负债表和利润表,然后申报增值税,其次才是企业所得税。第四步,填写企业所得税申报表,按季度营业收入,营业成本,利润总额进行填写。弥补以前年度亏损的金额系统会自动带出。第一季度的弥补以前年度亏损需要先申报上一年度的年度企业所得税汇算清缴系统才能自动带出。第五步,填写其他附表,点击下一步,对前面所填申报表正式提交申报。需要先提交财务报表,再提交其他报表。下一步,进行税款缴纳。法律依据:《中华人民共和国企业所得税法》 第四十三条 企业向税务机关报送年度企业所得税纳税申报表时,应当就其与关联方之间的业务往来,附送年度关联业务往来报告表。税务机关在进行关联业务调查时,企业及其关联方,以及与关联业务调查有关的其他企业,应当按照规定提供相关资料。

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3,电子税务局税务年报怎么申报

法律分析:第一步,在电脑上登陆XXX国税电子税务局,在网站上输入你企业的信用代码、登陆密码,点击验证码后登陆电子税务局申报系统。第二步,在登陆后的首页,即用户中心,点击左侧第一栏“本期申报”右侧的“更多”两个字,点击进入下步操作。纳税申报是企业按照相关税法规定,向税务机关提交纳税事项书面报告的行为,是履行纳税义务、承担法律责任的主要依据。但不少企业因无业务无收入,应纳税额为零,没有达到缴纳税款的标准等,认为纳税申报实属没有必要的行为。企盈提醒,不管企业是否有收益,纳税申报都要办理。企业在纳税申报期内没有发生应税收入,同时也没有应纳税额的情况,可向税务机关申请税务零申报,并注明企业当期无应税事项。法律依据:《中华人民共和国个人所得税法》 第九条 个人所得税以所得人为纳税人,以支付所得的单位或者个人为扣缴义务人。纳税人有中国公民身份号码的,以中国公民身份号码为纳税人识别号;纳税人没有中国公民身份号码的,由税务机关赋予其纳税人识别号。扣缴义务人扣缴税款时,纳税人应当向扣缴义务人提供纳税人识别号。

电子税务局税务年报怎么申报

4,企业所得税年报怎么报呀

付费内容限时免费查看 回答 您好,亲很高兴能够为您解答[心]步骤如下:1、纳税人填写年度申报表以及系列附表;2、系统审核各张表格的表内关系;3、系统审核各张报表的表间关系;4、通过审核生成申报表,提交后即可完成年度申报。以上就是企业所得税申报操作流程的相关内容。 提问 我们上个季度开了13万的运输发票,但是他们都还没开给我们成本票 有一些零散的加油票,餐票,这些可以算是成本吗? 回答 您好亲,这也算是成本的 提问 只要是开具的发票都算是成本是么 那司机的工资算吗 回答 你好,亲,司机的公司不是算职工薪酬里吗? 提问 是啊 回答 看司机是属于什么部门,如果是工厂里的运货运生产资料应该记入成本,如果是属行政部门如为老板开车,应记入费用 提问 是运货的 回答 那就应该计入成本啊 更多9条 

5,电子税务申报如何操作

一、正面回答向当地主管地税机关提出申请,填写相关材料,经县以上地税局核准后,纳税人到银行开设纳税账户,并签订《互联网报税协议书》,登录地税官网“网上报税”页面办理网上申报即可。二、具体内容到当地主管地税机关提出申请,填写《纳税申报方式核准表》,经县以上地税局核准后,纳税人持税务登记证到地税联网银行开设纳税账户,纳税人持与地税联网银行账户证明到主管地税机关签订《互联网报税协议书》,登录地税官网“网上报税”页面办理网上申报即可。到税务局申请,获得密码,上税务局的网站,输入你的纳税识别码、密码进入报税系统,再进入报税申报,将你在“电子报税”系统里面导出的报表,导入到网上的报税系统就可以了。报税后可以去“报税查询”打印你所上报的报表。三、电子税务局怎么注册?1、打开手机上的电子税务局APP,在APP上点击登录。2、在弹出的登录界面如实输入信息,核对信息是否有误。3、确认输入信息无误后,点击确认身份。4、身份确认后,选择企业进入方式,并确认好自己的公司信息,就可以注册电子税务局了。5、若是实名认证信息与注册时填制信息不同,则注册时会出现提示,需要重新更改信息后才能完成注册绑定。

6,小规模纳税人通用纳税申报表怎么填写每个月报一次还是一个季度报一次

小规模纳税人通用纳税申报表填写方法如下:1、第一个填纳税人识别号,就是税务登记证上面的税务登记证号码。2、纳税人名称就是公司全称,纳税人名称上面要加盖公司公章;税款所属期限就是你缴纳税款的所属时段,小规模纳税人是一个季度缴纳一次;填报日期就填写当天的日期就可以了。3、应征增值税不含税销售额包括两个部分,一是税务局开具的专票金额,二是自己开的普通票金额;按照金额填写即可 。本期数就是这个季度的,本年数就是从1月1日到这个季度的;应税货物及劳务是销售货物或者提供修理修配劳务取得的收入,应税服务是指营改增后的项目。4、本期应纳税额就是根据收入计算的税额;本期应纳数额减征额就是符合减征条件的收入;本期应纳税额合计就是本期应纳税额-减征额;本期预缴税额就是在税务局开具票据的时候缴纳的税额;本期应退/补税额就是你多缴纳的或者少缴纳的金额。5、办税人员就是去税务局缴纳税款的人;财务负责人和法定代表人按税务局登记人员填写;联系电话留一个可以联系到的负责人电话即可,剩下的需要税务局填写。6、附列资料也按照上面的填写即可,注意要加盖公章。一、小规模纳税人通用纳税申报表整体样式:二、小规模纳税人注意事项:1、增值税小规模纳税人,月销售额不超过3万元(含3万元,下同)的,免征增值税。其中,以1个季度为纳税期限的增值税小规模纳税人,季度销售额不超过9万元的,免征增值税。2、2016年5月营改增后,货物和劳务栏与服务、不动产和无形资产栏是分别计算小微,也就是说,对于兼营的纳税人,两栏是分别享受3万/月(或9万/季)的。3、对于符合条件的小规模纳税人,在填写申报表时,需要将销售额填写在第10行小微企业免税销售额(企业)或第11行未达起征点销售额(个体工商户或个人),具体能填写的行次,由系统根据纳税人注册类型来决定。

7,电子税务局报税流程

1、到当地主管地税机关提出申请,填写纳税申报方式核准表;2、纳税人持与地税联网银行账户证明到主管地税机关签订互联网报税协议书;3、登录地税官网网上报税页面办理网上申报。电子税务局是什么?电子税务局是由国家税务总局设立的,办税功能更加强大、办税流程更加便捷的网上办税服务厅。电子税务局的产生和发展,显著提高了税务机关税收征管的效率,降低了税收征纳的成本,有利于税务机关的税务公开工作,同时可以更好地实现法治税收,有利于税务部门决策的科学化、民主化;有利于纳税知识的普及和税收环境的改善。出口退税申报一、登录电子税务局,点击“我要办税”模块下的“出口退税管理”,点击“在线申报”进入申报界面。二、进行明细数据采集。外贸企业的数据主要包括报关单和进项发票,根据报关单录入出口货物明细数据,根据对应的进项发票录入进货明细数据。需要特别注意:关联号的编写规则:申报年月+申报批次+流水号。每一张报关单对应一个关联号,相应的进货发票关联号与报关单关联号保持一致,这样才可以把出口明细和进货明细关联起来,形成对应关系。三、进行数据检查。点击“退税申报”—“数据申报”—“数据检查”,系统自动进行进货出口数量关联检查和换汇成本检查。检查通过方可进行下一步操作,如果提示数量或者数据错误可返回上一步修改;如果是换汇成本高,需要做情况说明录入。四、一键生成汇总、生成申报数据。五、数据申报。点击“远程申报”,先进行“数据自检”,接收反馈信息进行疑点处理。若有疑点需修改数据的,可以撤销数据,退回到数据采集模块进行修改。若审核通过,可点击“直接申报”确认正式申报。六、报表打印。正式申报后,选择要打印的报表(支持批量打印,一次打印选中的所有报表)如有疑点需提交材料的,可作为正式的纸质申报文件提交税务局。无需提交的,企业自己留存备查。法律依据:《增殖税暂行条例》 第二十五条 纳税人出口货物适用退税规定的,应当向海关办理出口手续,凭出口报关单等有关凭证,在规定的出口退税申报期内按月向主管税务机关申报办理该项出口货物的退税;境内单位和个人跨境销售服务和无形资产适用退税规定的,应当按期向主管税务机关申报办理退税。具体办法由国务院财政、税务主管部门制定。出口货物办理退税后发生退货或者退关的,纳税人应当依法补缴已退的税款。
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