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发票已经认证了怎么办理吗,我想问一下作废发票已认证怎么办

来源:整理 时间:2024-11-11 08:37:38 编辑:税务知识 手机版

1,我想问一下作废发票已认证怎么办

如果发票作废但是认证了那么可以申请红字发票,交给对方重开发票即可。一般纳税人销售货物或者应税劳务,开具增值税专用发票后,发生销售货物退回或者折让、开票有误等情形,应按国家税务总局的规定开具红字增值税专用发票。未按规定开具红字增值税专用发票的,增值税额不得从销项税额中扣减。更多关于作废发票已认证怎么办,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/0742091615752933.html?zd查看更多内容

我想问一下作废发票已认证怎么办

2,发票认证怎么操作流程

网上进项发票认证操作流程如下:1、首先插上金税盘在电脑上,保证金税盘在闪光;2、登录增值税发票选择确认平台,输入税控盘证书密码;3、登录进来以后就点发票勾选,开票日期可以自己选择的,选择好日期之后就点击查询,就会出现你未认证的发票;4、然后就开始勾选发票,确认你当期要认证的发票,选择完后就点击保存。《中华人民共和国发票管理办法》第十六条申请领购发票的单位和个人应当提出购票申请,提供经办人身份证明,税务登记证件或者其他有关证明,以及财务印章或者发票专用章的印模,经主管税务机关审核后,发给发票领购簿。领购发票的单位和个人应当凭发票领购簿核准的种类,数量以及购票方式,向主管税务机关领购发票。第十七条需要临时使用发票的单位和个人,可以直接向税务机关申请办理。

发票认证怎么操作流程

3,已认证的发票如何冲红怎么申请

1.先与销售方取得联系;2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;3.做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上“与原件一致”字样。然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可。

已认证的发票如何冲红怎么申请

4,已经认证的发票怎么冲红

付费内容限时免费查看 回答 您好,我是您的咨询师,正在为您整理答案,请稍等 1.先与销售方取得联系;2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:(1)进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定;(2)红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量(应该是负数)/单价(不含税)/金额(不含税,自动给出)/税率及税额自动给出/联系电话(你的)/申请理由:发票号码有误;3.做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章,写上“与原件一致”字样。然后,带上原件与复印件和U盘到你的税务局,你税局会开给你正式的负数发票通知单,你把该通知单给你的销售方,他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。在你收到销售方一负一正的发票后:负数发票作进项税额转出,正数发票正常入帐即可。 希望我的答案对您有所帮助。 更多1条 

5,增值税专用发票开错了已经认证抵扣了怎么办

付费内容限时免费查看 回答 您好,我是律临平台合作律师,很?兴为您服务。 如果对方认证了,并抵扣了,要对方去他们所在的国税做更正申报,做进项转出并由对方税局给你们出具证明。 提问 增值税专用发票开错了已经认证抵扣了怎么办? 回答 增值税一般纳税人发生销售货物、提供应税劳务开具增值税专用发票后,如发生销货退回、销售折让以及原蓝字专用发票填开错误等情况,视不同情况分别按以下办法处理: (一)销货方如果在开具蓝字专用发票的当月收到购货方退回的发票联和抵扣联,而且尚未将记帐联作帐务处理,可对原蓝字专用发票进行作废。即在发票联、抵扣联连同对应的存根联、记帐联上注明“作废”字样,并依次粘贴在存根联后面,同时对防伪税控开票子系统的原开票电子信息进行作废处理。如果销货方已将记帐联作帐务处理,则必须通过防伪税控系统开具负数专用发票作为扣减销项税额的凭证,不得作废已开具的蓝字专用发票,也不得以红字普通发票作为扣减销项税额的凭证。 去对方所在国税局哦 提问 对方先要做红冲 ? 回答 如果对方认证了,并抵扣了,要对方去他们所在的国税做更正申报,做进项转出并由对方税局给你们出具证明。 更多6条 
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